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税务管理培训班
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发布时间:2021-05-27编辑:李振

税务管理培训课程导读风险,对于企业和个人来说都是伴随一生无法摆脱的事实!尤其是企业经营过程中,包含了各种运营风险,而这些风险归根结底都与财务税务有关,所以,企业如果想长久平安的经营,一系列的操作,包括

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税务管理培训课程导读

风险,对于企业和个人来说都是伴随一生无法摆脱的事实!尤其是企业经营过程中,包含了各种运营风险,而这些风险归根结底都与财务税务有关,所以,企业如果想长久平安的经营,一系列的操作,包括企业战略制定,预算安排,内控管理,市场布局,员工布局分工都要与财务税务挂钩,才会“玩”的通透彻底“一阵见血”,而对于风险的各方面把控能力,彰显出老板管理者的智慧!

税务管理培训课程目标

1.了解纳税筹划的相关知识和技术手段、平台

2.掌握企业日常经营管理活动以及常见税种的纳税筹划方法

3.了解最新的税收法规政策的重大变化

4.掌握税务风险自我检测的思路与方法

5.掌握不同税种纳税自查的方法与技巧

6.通过案例分析掌握现行中国复杂的税收法规及企业可以享受运用的法规条例

税务管理培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

企业总经理、财务总监、财务经理、财务主任、会计主任及企业财务人员。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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税务管理培训课程大纲

一、纳税筹划的定位

1、纳税筹划就是管理税收成本

2、税收制度与纳税筹划相互依存

二、纳税筹划的目标

1、实现税负最小化

2、股东权益最大化

3、公司股价最大化

4、涉税风险最小化

三、纳税筹划的运作空间

1、税收利益的主观空间

2、税收制度的客观空间

3、税收筹划优化的技术空间四、税收优惠工具运用及纳税模式创新

1、将“加计扣除”变为“加倍扣除”

2、从稽查案例中探索纳税创新方案

3、委托运输模式的创新

4、纳税模式创新—重组商业元素

5、“互联网+”纳税模式创新

6、押金经济+互联网金融7、未来纳税筹划的创新方向五、案例解析纳税筹划的主要方法1、利益转换

2、转让定价法

3、损益转移法

4、税差空间

六、企业不同阶段下纳税筹划实务1、公司设立阶段——经营模式的选择

2、利用“无差别平衡点增值率”进行税筹抉择

3、“品牌制造商+专卖店”经营模式的筹划策略

4、公司经营阶段——采购供应商的选择

5、投资退出阶段——股权转让方式的选择

6、总结纳税筹划方案在实务中的具体应用

七、资本运作及税收筹划

1、IPO上市、新三板、借壳上市、挂牌、转增

2、组织架构设计、股权转让、资产重组

3、融资、贷款、投资、分红、增资、引进投资者

4、业务模式、纳税创新八、企业纳税筹划风险识别与防范1、企业纳税风险概述

2、控制纳税筹划风险的核心思想

3、价格“偏低”和“偏高”

4、“不合理低价”的风险

5、“不合理高价”的风险

6、“不确定性”风险

7、日常经营中的筹划风险

8、纳税筹划思维建立

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税务筹划方法之折旧筹划法

折旧具有抵税作用,采用不同的折旧方法,所需缴纳的所得税税款也不相同。缩短折旧年限有利于加速成本收回,可以把后期成本费用前移,从而使前期会计利润发生后移。在税率稳定的前提下,所得税的递延缴纳相当于取得了一笔无息贷款。另外,当企业享受“三免三减半”的优惠政策时,延长折旧期限把后期利润尽量安排在优惠期内,也可进行税收筹划,减轻企业税负。最常用的折旧方法有直线法、工作量法、年数总和法和双倍余额递减法等。运用不同的折旧方法计算出来的折旧额在量上不一致,分摊各期的成本也存在差异,影响各期营业成本和利润。这一差异为税收筹划提供了可能。

诺达**服务流程


诺达**介绍

诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供税务管理培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、税务管理、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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