税务管理培训课程导读税务风险是企业都存在的潜在风险事项,应对方法不同,处理结果迥异!如何准确识别税务风险?如何避免不必要的税务处罚和税务负担?通过本次培训,让您掌握采取哪些正确方法识别潜在风险,了解当
税务风险是企业都存在的潜在风险事项,应对方法不同,处理结果迥异!如何准确识别税务风险?如何避免不必要的税务处罚和税务负担?通过本次培训,让您掌握采取哪些正确方法识别潜在风险,了解当前的税务稽查形势、稽查重点、税务部门怎样查?查什么?通过深入剖析最新税收政策,让您洞悉新政下的税收筹划空间,做到心中有数 ,提前布局,从而有效降低税务成本和风险。
1.掌握新的税务政策和金税三期对企业税收征管的变化
2.掌握税务风险点和税局稽查评估税务风险的思路
3.掌握企业内部合同和票据规范的要求
4.掌握营改增后一些疑难问题的处理
5.掌握税务筹划的规律和思路
6.掌握增值税、所得税、个税筹划的方法
第一讲:当前税务政策和税务管理改革环境及影响
一、当前税务政策和税务管理改革环境
1. 金税三期
2. 国、地税合并
3. 营改增
4. 银税联网
5. 个税改革
6. 社保入税
7. 新电商法
二、新税改对企业纳税业务的影响及对策
1. 征管加严,企业必须有正确的纳税规范意识
2. 企业需学习财税知识,链好内功,规范经营
3. 合法节税,降低税务成本
第二讲:营改增疑难问题解答
一、增值税的纳税的重点
1. 什么情况进项发票不能抵扣
2. 虚开发票的税收风险
二、营改增后如何管理合同和票据
1. 合同和票据的管理不仅是财务部门的事情
2. 如何在合同中规范票据相关事项
三、营改增税务疑难问题解答
第三讲:企业税务风险评估的重点
一、新税改环境下,税务风险评估的要点
1. 初级评估
2. 中级评估
3. 高级评估
二、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点
1. 资产类科目税务风险及案例解析
2. 负债类科目税务风险及案例解析
3. 权益类科目税务风险及案例解析
4. 收入类科目税务风险及案例解析
5. 成本费用类科目税务风险及案例解析
三、税局稽查企业税务问题的思路
1. 税局稽查企业的逻辑
2. 一些显现税务风险的现象
第四讲:企业税务风险防范和税务筹划
一、税务风险防范
1. 税务筹划相关概念的澄清
2. 税务风险产生的原因及对策
3. 如何面对税务稽查
二、税务筹划八大规律
三、增值税税务筹划及案例
四、所得税税务筹划及案例
五、社保、个税改革细则解答及企业应对
1. 个税改革后的个人税负情况和个税细则解答
2. 个税改革后的个税筹划
通过这次培训,我懂得了学习本身就是艰苦的劳动,但是只要你愿意去学,知道怎么学,就会知道学习是永恒的,并且学习是自我的,公司对我们进行税务培训是给予我们的最大福利,希望以后公司多组织一些这样的培训,多给我们在一起互相学习、互相交流的机会,帮助我们提高业务能力,加强个人的进步,提升公司财务的整体水平。
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