税务管理培训课程导读税收是每一家企业成长周期内必须面对的话题。税收风险的控制更是一个长期的发展性话题,针对企业所处的不同阶段,面临的税收困境与优化需求截然不同。纳税筹划是构建一个和谐的税收征纳关系所必
税收是每一家企业成长周期内必须面对的话题。税收风险的控制更是一个长期的发展性话题,针对企业所处的不同阶段,面临的税收困境与优化需求截然不同。纳税筹划是构建一个和谐的税收征纳关系所必不可少的润滑剂。在运用税收筹划方法时,应充分考虑具体情况和政策规定,各种税收筹划方法也不是彼此孤立和矛盾的,有时应相互配合综合运用。本课程根据最新的税收政策论述企业所得税、个人所得税、增值税、消费税等主要税收政策,从不同行业不同企业为出发点作为案例让学员感受纳税筹划是在法律允许的范围内,感知纳税筹划的智慧之光。
1.了解纳税筹划的相关知识和技术手段、平台
2.掌握企业日常经营管理活动以及常见税种的纳税筹划方法
3.了解最新的税收法规政策的重大变化
4.掌握税务风险自我检测的思路与方法
5.掌握不同税种纳税自查的方法与技巧
6.通过案例分析掌握现行中国复杂的税收法规及企业可以享受运用的法规条例
第一部分:认识涉税风险与纳税筹划
一、企业涉税风险无处不在
二、涉税风险与利益的关系
三、规避涉税风险的思路和方法
第二部分:企业设立过程中的涉税风险防范与纳税筹划
一、投资环节和税收成本弹性分析
二、如何选择组织形式
三、一般纳税人身份选择
四、征收方法的涉税分析和选择
第三部分:筹资、投资的涉税风险防范与纳税筹划
一、常见的筹资活动的案例分析
二、各种筹划方式的税负比较
三、投资方式的选择
第四部分:采购过程中的涉税风险防范与纳税筹划
一、供应商选择的成本分析
二、一般采购模型的运用分析
三、采购合同的分析
第五部分:工程运营过程中的的涉税风险防范与纳税筹划
一、损失的政策认定分析
二、如何确定职工的工资与福利
三、如何确定广告费和业务宣传费,如何支付招待费
四、赞助支出、捐赠支付的税前扣除
第六部分:销售过程中的涉税风险防范与纳税筹划
一、折扣销售、现金折扣、销售折扣与折让分析
二、销售方式的筹划分析和选择
三、定价方式的选择
四、销售地点的选择
第七部分:利润分配的涉税风险防范与纳税筹划
一、如何确定利润分配方案
二、股东分红的纳税筹划
要经营好企业,需要具备多种能力,其中必不可少的包括懂财务、懂税法。经常有老板因为缺乏税法专业知识给企业带来的经济损失、经营风险。平时一直也有关注财务税务方面的问题,这次也很荣幸来参加这次培训,课程很实用,对企业税务如何筹划、如何少交冤枉税钱、如何避免因税收违法带来的风险等等问题都进行了深入的探讨,受益匪浅。
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