企业汇算清缴培训导读不寻常的2020年已经过去,我们迎来了崭新的2021年。2020年,国家密集出台了很多新的税收政策、新税收文件。为帮助广大财务人员熟悉和运用新的税收政策,防范税收风险,我们特别邀请
不寻常的2020年已经过去,我们迎来了崭新的2021年。2020年,国家密集出台了很多新的税收政策、新税收文件。为帮助广大财务人员熟悉和运用新的税收政策,防范税收风险,我们特别邀请了税务业界杨老师讲解2020年度税收新政策暨所得税汇算清缴及投融资股权税收专题课。
财务人员平时比较关注企业经营层面的税收问题,而容易忽视股东层面的税收风险。为此,诺达**为您推荐以下专业的“汇算清缴”的培训课程,从股东、投资者的角度出发,讲解企业融资、企业投资、企业的股权设计中的税收问题、利润分配、股权转让等热点税收问题,帮助财务人员拓展提资本运作的视野,提升投融资并购的税收本领。
1、正确认识企业所得税汇算清缴的定义
2、对营改增后分行业“收入”的理解与掌握
3、了解学习会计与税法对扣除项目规定的差异
4、学习如何充分利用税收金额和计税基础的区别进行筹划
第 一节、所得税汇算清缴整体介绍
一、正确认识企业所得税汇算清缴
二、营改增后如何做好年度汇算清缴
三、所得税汇算在营改增后高稽查风险
四、企业所得税汇算结果纳评估审核
第二节、收入类调整项目之解析
一、营改增后分行业“收入”的理解与掌握
二、行业会计收入的确认时间
三、行业所得税收入的确认时间
四、行业免税收入、不征税收入区别
五、行业不征税收入稽查评估关注
六、行业视同销售处理规则
第三节、行业扣除类调整项目之解析
一、行业所得税税前扣除项目
二、行业扣除类费用支出项目
三、会计与税法对扣除项目规定的差异
四、合理工资薪金认定事项
五、业务招待费支出
六、广告费、业务宣传费支出
七、企业利息支出新规与处理
八、其他支出与调整
第四节、资产类调整项目之解析
一、资产类调整项目整体认知
二、财产损失的风险防控
三、企业资产损失税前扣除管理办法
四、资产损失范围
五、财产损失的税务确认
六、如何进行清单申报
七、如何进行专项申报
八、损失的扣除需留存的证据
九、资产损失的申报时间
十、资产损失的风险管理
十一、固定资产折旧年限与折旧办法
十二、会计与税法对固定资产折旧差异的分析
第五节、新政利用与纳税筹划
一、充分利用税收金额和计税基础的区别进行筹划
二、应税项目和免税项目的盈亏相抵消问题筹划
三、弥补亏损与抵扣股权投资额的选择
四、充分利用营改增之纳税义务时点新规
五、所得税预缴申报税务筹划秘笈
六、共享研发费用加计扣除优惠政策红利
七、企业如何充分利用加速折旧让时间增值
八、充分利用营改增之技术转让最新优惠政策
九、 “劳动”和“劳务”规范与一字之差筹划
十、如何充分利用高新技术企业所得税优惠政策
十一、如何运用不同公司性质的企业所得税优惠政策
十二、租金收付实现制还是权责发生制?
十三、如何把握不征税收入“三个条件”?不征税收入应当具备哪三个条件?如何创造三个条件?
十四、如何处理视同销售业务与税务
十五、企业的筹建开办费税会是如何处理的
十六、企业重组方式与税收税率的互为关系梳理
十七、公司的总分机构是分灶还是分家?
十八、股权的投资、持有和处置等环节的税务差异与筹划
十九、免税政策的充分利用
二十、其他税务筹划案例分析
本次培训主要讲解了年度汇算清缴,个人所得税的内容、范围、办理时间、办理方式、办理渠道、可享受的税前扣除、年度汇算清缴的退税补税等。老师运用了通俗易懂的语言,让我们在场的学员们都掌握了个人所得税汇算清缴相关政策,做到懂政策、能操作、会申报,进一步提升实践操作水平,确保顺利完成首次个人所得税汇算清缴工作。
诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。
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