税务管理培训课程导读优秀的财务人员可以通过更有效、更合规的方案为企业控制财税政策不断变化而产生的风险。更进一步,能在控制风险的基础之上,通过税务规划,帮助企业提前预测,驱动业务、流程、运营的应变升级,
优秀的财务人员可以通过更有效、更合规的方案为企业控制财税政策不断变化而产生的风险。更进一步,能在控制风险的基础之上,通过税务规划,帮助企业提前预测,驱动业务、流程、运营的应变升级,形成贴合实际的纳税筹划策略,为企业创造更多价值。
1.了解纳税筹划的相关知识和技术手段
2.掌握企业战略决策中的税务管理与筹划方法
3.掌握企业日常经营管理的税务管理与筹划方法
4.掌握分税种的税务管理与筹划方法
5.了解新企业所得税法及实施条例
6.了解其他税种的最新政策变化
7.了解增值税转型对企业的影响
一、我国现行税收体系
二、税务新政速递(热点)
1.新个人所得税法实施
2.社保由地税征收
3.公益性捐赠支出超过年度利润总额12%以内的部分准予三年扣除
4.增值税率降低
5.小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元
6.部分类型的企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还
7.部分行业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还
8.小微企业减半征收企业所得税优惠的年应纳税所得额上限提高到100万元
9.扩大研发费用加计扣除比例由50%提高到75%的企业范围
10.今年9月份起,国际避税天堂将不复存在
11.继续适当降低“五险一金”有关缴费比例
12.高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予延长至10年。
13.在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用税前扣除。
14.从5月1日起,将对纳税人设立的资金账簿按实收资本和资本公积合计金额征收的印花税减半,对按件征收的其他账簿免征印花税。
15.将创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国
三、增值税实务
1.增值税纳税人
2.增值税征收方式
3.进项税额
4.销项税额
5.增值税会计处理
6.增值税常用13种筹划方法(效益)
四、企业所得税实务
1.所得税征收方式
2.收入确认的时点
3.所得税的财税处理
4.企业所得税优惠
5.所得税常用的24种税务筹划
五、个人所得税实务(重点)
1.个税改革背景介绍与历程回顾
2.新个人所得税法六大改革内容
3.过渡期与正式实施期的个税计算规则
4.个人所得税优惠政策
5.运用70种节税技巧,全面筹划个人所得税
六、其他税种实务
1.消费税
2.土地增值税
3.房产税
4.印花税
5.土地使用税
6.车船使用税
7.其他税种
七、如何与税务机关打交道及应对税务稽查
1.税务机关的架构
2.纳税信用评价
3.严厉的金税三期
4.国地税融合下的税务稽查形势
5.税务稽查是如何选案及哪些企业容易被列为稽查重点
6.税务稽查程序
7.税务稽查的应对技巧
8.被稽查时的自我保护及应对措施
9.涉税的法律责任
此次培训让我们受益匪浅,感触颇深,内心更是鼓足劲、加满油,力争回到单位之后,继续保持高昂的学习劲头,用学到的新思想、新知识、新方法推动工作迈上新台阶,积极适应正在进行的国地税征管体制改革,为新税务贡献力量。
机构介绍
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