税务管理培训课程导读近年来税收新政不断,国税、地税合并,社保交由税务部门统一征收,企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出,金税三期威力初显,在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下,如何科学、系
近年来税收新政不断,国税、地税合并,社保交由税务部门统一征收,企业所得税税前扣除办法、个人所得税新政频出,金税三期威力初显,在日益复杂的市场形势和严格的税务监管环境下,如何科学、系统开展税务筹划、避免税务风险,值得每一个企业高度重视。本课程将全面分析财税改革产生的新的涉税风险,对最新财税政策的实务操作进行全方位解读,帮助财务人员全面提升财税新政的实际操作水准。
1.学会所得税、增值税、个税等最重要税种的管理要点和筹划空间
2.掌握税务筹划风险的规避方法
3.理解从业务源头进行税务筹划的操作要点
一、我国现行税收体系
二、税务新政速递(热点)
1.新个人所得税法实施
2.社保由地税征收
3.公益性捐赠支出超过年度利润总额12%以内的部分准予三年扣除
4.增值税率降低
5.小规模纳税人的年销售额标准由50万元和80万元上调至500万元
6.部分类型的企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还
7.部分行业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还
8.小微企业减半征收企业所得税优惠的年应纳税所得额上限提高到100万元
9.扩大研发费用加计扣除比例由50%提高到75%的企业范围
10.今年9月份起,国际避税天堂将不复存在
11.继续适当降低“五险一金”有关缴费比例
12.高新技术企业或科技型中小企业资格的企业,其具备资格年度之前5个年度发生的尚未弥补完的亏损,准予延长至10年。
13.在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用税前扣除。
14.从5月1日起,将对纳税人设立的资金账簿按实收资本和资本公积合计金额征收的印花税减半,对按件征收的其他账簿免征印花税。
15.将创业投资企业和天使投资个人投向种子期、初创期科技型企业按投资额70%抵扣应纳税所得额的优惠政策推广到全国
三、增值税实务
1.增值税纳税人
2.增值税征收方式
3.进项税额
4.销项税额
5.增值税会计处理
6.增值税常用13种筹划方法(效益)
四、企业所得税实务
1.所得税征收方式
2.收入确认的时点
3.所得税的财税处理
4.企业所得税优惠
5.所得税常用的24种税务筹划
五、个人所得税实务(重点)
1.个税改革背景介绍与历程回顾
2.新个人所得税法六大改革内容
3.过渡期与正式实施期的个税计算规则
4.个人所得税优惠政策
5.运用70种节税技巧,全面筹划个人所得税
六、其他税种实务
1.消费税
2.土地增值税
3.房产税
4.印花税
5.土地使用税
6.车船使用税
7.其他税种
七、如何与税务机关打交道及应对税务稽查
1.税务机关的架构
2.纳税信用评价
3.严厉的金税三期
4.国地税融合下的税务稽查形势
5.税务稽查是如何选案及哪些企业容易被列为稽查重点
6.税务稽查程序
7.税务稽查的应对技巧
8.被稽查时的自我保护及应对措施
9.涉税的法律责任
授课老师工作经验丰富,教学水平高超,让我们醍醐灌顶,深受启发与教育。课程内容充实,时间短学习十分紧张,课堂上老师的节奏把握的很好,课后也十分认真解答我们的问题,真正做到了学有所获,学有所成,使整体素质得到了提升。
机构介绍
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