税务管理培训课程导读金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务
金税三期、国地税合并、个税改革、社保入税、新电商法等,新的税务政策和税务征管环境,对企业财税规范提出了更高要求,企业不懂税务政策和财税规范,将面临越来越大的风险。如何识别和评估税务风险,在合法合规的前提下,如何进行税务筹划,如何合理节税,降低税务成本和风险,是企业正在面临的重大课题,企业负责人和财务人员,都需要及时了解新政策,掌握避免税务风险点,合法节税的方法。
详细解析现行税制下特别是营改增后的各税种的纳税义务人、征税范围、计税依据、应纳税额及征收管理风险等,并在主要的税制税种分析不同的案例,进行税务筹划,切实减少或降低企业的税务成本。另外,教授学员如何规避税务风险,掌握税务稽查的步骤、程序、方法及重点,充分了解稽查的全过程,特别是稽查的手段和关注的方向;分析企业日常经营活动中的涉税风险和控制环节,尽量在日常的工作中化解和降低税务的风险和成本。
第一讲:当前税务政策和税务管理改革环境及影响
一、当前税务政策和税务管理改革环境
1. 金税三期
2. 国、地税合并
3. 营改增
4. 银税联网
5. 个税改革
6. 社保入税
7. 新电商法
二、新税改对企业纳税业务的影响及对策
1. 征管加严,企业必须有正确的纳税规范意识
2. 企业需学习财税知识,链好内功,规范经营
3. 合法节税,降低税务成本
第二讲:营改增疑难问题解答
一、增值税的纳税的重点
1. 什么情况进项发票不能抵扣
2. 虚开发票的税收风险
二、营改增后如何管理合同和票据
1. 合同和票据的管理不仅是财务部门的事情
2. 如何在合同中规范票据相关事项
三、营改增税务疑难问题解答
第三讲:企业税务风险评估的重点
一、新税改环境下,税务风险评估的要点
1. 初级评估
2. 中级评估
3. 高级评估
二、会计报表潜藏的纳税风险评估、稽查风险点
1. 资产类科目税务风险及案例解析
2. 负债类科目税务风险及案例解析
3. 权益类科目税务风险及案例解析
4. 收入类科目税务风险及案例解析
5. 成本费用类科目税务风险及案例解析
三、税局稽查企业税务问题的思路
1. 税局稽查企业的逻辑
2. 一些显现税务风险的现象
第四讲:企业税务风险防范和税务筹划
一、税务风险防范
1. 税务筹划相关概念的澄清
2. 税务风险产生的原因及对策
3. 如何面对税务稽查
二、税务筹划八大规律
三、增值税税务筹划及案例
四、所得税税务筹划及案例
五、社保、个税改革细则解答及企业应对
1. 个税改革后的个人税负情况和个税细则解答
2. 个税改革后的个税筹划
要经营好企业,需要具备多种能力,其中必不可少的包括懂财务、懂税法。经常有老板因为缺乏税法专业知识给企业带来的经济损失、经营风险。平时一直也有关注财务税务方面的问题,这次也很荣幸来参加这次培训,课程很实用,对企业税务如何筹划、如何少交冤枉税钱、如何避免因税收违法带来的风险等等问题都进行了深入的探讨,受益匪浅。
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